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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006017
Monto de la Factura
₲ 39.417.040
Nro. de Orden de Pago
2000000028
Fecha de Orden de Pago
23-04-2018
Fecha Emisión Cheque
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.484.889
IVA
₲ 3.583.367
Retención DNCP
₲ 140.468
Retención IVA
₲ 1.075.010
Retención Renta
₲ 716.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
417/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119965
Monto Contrato
₲ 3.527.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.296.484.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.134.896.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288268
Nombre de la Licitación
LPN 28-15 CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CON PROVISION DE PAPEL E INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips