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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027764
Nro. de Timbrado
11994673
Monto de la Factura
₲ 173.464.000
Nro. de Orden de Pago
10240
Fecha de Orden de Pago
19-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.961.109
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 618.163
Retención IVA
₲ 4.730.837
Retención Renta
₲ 3.153.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
074/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119449
Monto Contrato
₲ 1.300.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.300.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.236.620.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300674
Nombre de la Licitación
LPN SBE 66-15 ADQUISICION DE INSUMOS PARA NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips