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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000293
Nro. de Timbrado
11331813
Monto de la Factura
₲ 602.614.041
Nro. de Orden de Pago
7524
Fecha de Orden de Pago
19-08-2016
Fecha Emisión Cheque
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 573.074.996
IVA
₲ 54.783.095

Retención DNCP
₲ 2.147.497
Retención IVA
₲ 16.434.929
Retención Renta
₲ 10.956.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
111/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121026
Monto Contrato
₲ 7.257.178.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.851.109.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.502.652.812

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-15 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips