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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042738
Nro. de Timbrado
11822857
Monto de la Factura
₲ 5.713.963
Nro. de Orden de Pago
11927
Fecha de Orden de Pago
03-11-2017
Fecha Emisión Cheque
03-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.502.166
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 21.332
Retención IVA
₲ 81.628
Retención Renta
₲ 108.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
301/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-126793
Monto Contrato
₲ 182.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.419.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.800.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302108
Nombre de la Licitación
LPN SBE 05-16 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips