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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026243
Nro. de Timbrado
11468174
Monto de la Factura
₲ 834.000
Nro. de Orden de Pago
4467
Fecha de Orden de Pago
06-04-2017
Fecha Emisión Cheque
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 726.399
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.972
Retención IVA
₲ 22.745
Retención Renta
₲ 15.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 66.720

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
169/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127798
Monto Contrato
₲ 1.334.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.265.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 784.531.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302130
Nombre de la Licitación
LPN 83-15 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SUERO, GASA, JERINGA Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips