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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002539
Nro. de Timbrado
11139521
Monto de la Factura
₲ 116.635.200
Nro. de Orden de Pago
8672
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.917.955
IVA
₲ 10.603.200

Retención DNCP
₲ 415.645
Retención IVA
₲ 3.180.960
Retención Renta
₲ 2.120.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
071/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-120077
Monto Contrato
₲ 728.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.170.719

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294348
Nombre de la Licitación
LPN 39-14 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips