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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013832
Monto de la Factura
₲ 184.964.400
Nro. de Orden de Pago
2000000514
Fecha de Orden de Pago
10-05-2018
Fecha Emisión Cheque
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.897.781
IVA
₲ 16.814.946

Retención DNCP
₲ 659.146
Retención IVA
₲ 5.044.484
Retención Renta
₲ 3.362.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
104-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-120417
Monto Contrato
₲ 24.172.718.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.172.308.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.612.388.106

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288971
Nombre de la Licitación
LPN 21-15 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips