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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003528
Nro. de Timbrado
11327790
Monto de la Factura
₲ 10.042.200
Nro. de Orden de Pago
7545
Fecha de Orden de Pago
23-08-2016
Fecha Emisión Cheque
23-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.669.969
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 37.491
Retención IVA
₲ 143.460
Retención Renta
₲ 191.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
002/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125007
Monto Contrato
₲ 443.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.895.184

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips