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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004051
Nro. de Timbrado
11569409
Monto de la Factura
₲ 11.088.000
Nro. de Orden de Pago
10748
Fecha de Orden de Pago
10-11-2016
Fecha Emisión Cheque
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.457.325
IVA
₲ 528.000

Retención DNCP
₲ 41.395
Retención IVA
₲ 158.400
Retención Renta
₲ 211.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.219.680

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
002/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125007
Monto Contrato
₲ 443.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.895.184

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips