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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001026
Nro. de Timbrado
12153288
Monto de la Factura
₲ 13.085.640
Nro. de Orden de Pago
8599
Fecha de Orden de Pago
03-08-2017
Fecha Emisión Cheque
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.444.206
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 46.632
Retención IVA
₲ 356.881
Retención Renta
₲ 237.921
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
303/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-126791
Monto Contrato
₲ 210.456.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.850.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.877.563

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302108
Nombre de la Licitación
LPN SBE 05-16 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips