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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000361
Nro. de Timbrado
11943811
Monto de la Factura
₲ 115.200.000
Nro. de Orden de Pago
3900
Fecha de Orden de Pago
29-03-2017
Fecha Emisión Cheque
29-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.553.106
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 410.531
Retención IVA
₲ 3.141.818
Retención Renta
₲ 2.094.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
170/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127914
Monto Contrato
₲ 1.140.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.073.085.711

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302130
Nombre de la Licitación
LPN 83-15 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SUERO, GASA, JERINGA Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips