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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025738
Monto de la Factura
₲ 10.770.000
Nro. de Orden de Pago
2000000337
Fecha de Orden de Pago
07-05-2018
Fecha Emisión Cheque
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.242.075
IVA
₲ 979.091
Retención DNCP
₲ 38.380
Retención IVA
₲ 293.727
Retención Renta
₲ 195.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
369-26
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119325
Monto Contrato
₲ 1.463.066.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.940.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285392
Nombre de la Licitación
LPN SBE 06-15 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD DE LÁMPARAS SCIALITICAS DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips