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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001683
Nro. de Timbrado
12159149
Monto de la Factura
₲ 60.519.235
Nro. de Orden de Pago
13291
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.275.990
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 225.938
Retención IVA
₲ 864.560
Retención Renta
₲ 1.152.747
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
219/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127906
Monto Contrato
₲ 3.504.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.504.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.352.876.177

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302293
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips