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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000117
Monto de la Factura
₲ 925.123.000
Nro. de Orden de Pago
5334
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.635.618
IVA
₲ 36.020.045
Retención DNCP
₲ 1.584.882
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-22004-15-104504
Monto Contrato
₲ 4.636.359.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.540.634.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.526.471.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285618
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira