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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003736
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
819
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.988.000
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 12.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA ELENA JARA MELLO
RUC
844308-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-22002-14-84793
Monto Contrato
₲ 523.886.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.437.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.359.352

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265706
Nombre de la Licitación
Asquisicion de Combustibles
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro