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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0011043
Monto de la Factura
₲ 338.705.400
Nro. de Orden de Pago
1271
Fecha de Orden de Pago
11-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.078.044
IVA
₲ 30.791.400

Retención DNCP
₲ 1.231.656
Retención IVA
₲ 9.237.420
Retención Renta
₲ 6.158.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-123034
Monto Contrato
₲ 5.417.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.392.353.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.225.820.069

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307155
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay