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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012050
Monto de la Factura
₲ 10.529.376
Nro. de Orden de Pago
1350
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.012.479
IVA
₲ 957.216

Retención DNCP
₲ 38.289
Retención IVA
₲ 287.165
Retención Renta
₲ 191.443
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-120893
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.751.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.829.334

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291305
Nombre de la Licitación
LPN 28/2015 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay