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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040480
Monto de la Factura
₲ 10.310.618
Nro. de Orden de Pago
1303
Fecha de Orden de Pago
24-10-2017
Fecha Emisión Cheque
24-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.997.829
IVA
₲ 236.718

Retención DNCP
₲ 40.296
Retención IVA
₲ 71.015
Retención Renta
₲ 201.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-125893
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.013.560.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 982.860.476

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313688
Nombre de la Licitación
LPN 120/2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay