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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Nro. de Timbrado
11724976
Monto de la Factura
₲ 154.934.600
Nro. de Orden de Pago
50071
Fecha de Orden de Pago
04-10-2016
Fecha Emisión Cheque
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.339.986
IVA
₲ 14.084.965
Retención DNCP
₲ 552.131
Retención IVA
₲ 4.225.490
Retención Renta
₲ 2.816.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M&R CONSORCIO E INGENIERÍA
RUC
80090991-7
Número de Contrato
60-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-118252
Monto Contrato
₲ 750.181.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.389.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.146.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap