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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0012728/9/30/1
Nro. de Timbrado
11486466
Monto de la Factura
₲ 71.296.000
Nro. de Orden de Pago
49800
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.801.200
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 254.073
Retención IVA
₲ 1.944.436
Retención Renta
₲ 1.296.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
059-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114049
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.644.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.584.114

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap