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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001480
Monto de la Factura
₲ 98.630.000
Nro. de Orden de Pago
51084
Fecha de Orden de Pago
13-02-2017
Fecha Emisión Cheque
13-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.795.337
IVA
₲ 8.966.364

Retención DNCP
₲ 351.481
Retención IVA
₲ 2.689.909
Retención Renta
₲ 1.793.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
054-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114045
Monto Contrato
₲ 2.121.536.742
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.142.135.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.037.131.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap