- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0052738
Monto de la Factura
₲ 237.230
Nro. de Orden de Pago
718841
Fecha de Orden de Pago
02-04-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.897
IVA
₲ 21.566
Retención DNCP
₲ 863
Retención IVA
₲ 6.470
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
2/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-84936
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.137.723.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.242.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256280
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Confidenciales SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf