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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0103860
Monto de la Factura
₲ 641.550
Nro. de Orden de Pago
23662
Fecha de Orden de Pago
03-09-2015
Fecha Emisión Cheque
03-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 639.217
IVA
₲ 58.323
Retención DNCP
₲ 2.333
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
2/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-84936
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.137.723.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.242.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256280
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Confidenciales SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf