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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000083
Nro. de Timbrado
10971156
Monto de la Factura
₲ 98.900.017
Nro. de Orden de Pago
41716
Fecha de Orden de Pago
01-04-2016
Fecha Emisión Cheque
01-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.052.118
IVA
₲ 8.990.911

Retención DNCP
₲ 352.444
Retención IVA
₲ 2.697.273
Retención Renta
₲ 1.798.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ENRIQUE JAVIER PALMA MARTINEZ
RUC
862463-1
Número de Contrato
311/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-86892
Monto Contrato
₲ 805.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.540.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248493
Nombre de la Licitación
Prosecución de la Obra de Restauración de la Sucursal Concepción (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf