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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003801
Nro. de Timbrado
12991990
Monto de la Factura
₲ 400.000.480
Nro. de Orden de Pago
13510
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.476.190
IVA
₲ 36.363.636

Retención DNCP
₲ 1.523.810
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-136522
Monto Contrato
₲ 39.672.742.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.372.849.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.310.513.579

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321814
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE FLUIDA UAT PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANÁ (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL 2018
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana