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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000464
Nro. de Timbrado
13817632
Monto de la Factura
₲ 14.840.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
29-05-2020
Fecha Emisión Cheque
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.978.201
IVA
₲ 1.349.091

Retención DNCP
₲ 52.345
Retención IVA
₲ 404.727
Retención Renta
₲ 404.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-175771
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.615.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.880.242

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357278
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas