- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008631
Nro. de Timbrado
14475501
Monto de la Factura
₲ 60.731.000
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
30-04-2021
Fecha Emisión Cheque
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.204.185
IVA
₲ 5.521.000
Retención DNCP
₲ 214.215
Retención IVA
₲ 1.656.300
Retención Renta
₲ 1.656.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-175771
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.615.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.880.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357278
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas