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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004311
Nro. de Timbrado
13501731
Monto de la Factura
₲ 11.340.000
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.681.455
IVA
₲ 1.030.909
Retención DNCP
₲ 39.999
Retención IVA
₲ 309.273
Retención Renta
₲ 309.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-175771
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.615.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.880.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357278
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas