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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000505
Monto de la Factura
₲ 180.204.010
Nro. de Orden de Pago
902
Fecha de Orden de Pago
08-05-2018
Fecha Emisión Cheque
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.548.723
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 655.287
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22001-17-144205
Monto Contrato
₲ 803.895.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 803.895.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 800.972.156

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328532
Nombre de la Licitación
Construcción de Adoquinado en la Ciudad de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion