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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001534
Monto de la Factura
₲ 35.498.999
Nro. de Orden de Pago
417
Fecha de Orden de Pago
11-04-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.085.067
IVA
₲ 3.227.181
Retención DNCP
₲ 123.924
Retención IVA
₲ 968.155
Retención Renta
₲ 1.290.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
51/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-231193
Monto Contrato
₲ 1.942.004.083
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.087.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 700.870.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423445
Nombre de la Licitación
LPN 11/23 - SERVICIO DE COPIAS DE RESPALDO Y ALMACENAMIENTO (BACKUP SITIO ALTERNO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay