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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006559
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. de Orden de Pago
1519
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.580.000
IVA
₲ 5.909.090

Retención DNCP
₲ 226.909
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 2.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-228674
Monto Contrato
₲ 2.530.327.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.213.764.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.134.687.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409194
Nombre de la Licitación
LPN N° 27/22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay