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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004380
Monto de la Factura
₲ 1.318.875
Nro. de Orden de Pago
919
Fecha de Orden de Pago
04-07-2024
Fecha Emisión Cheque
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.229.191
IVA
₲ 119.897

Retención DNCP
₲ 4.604
Retención IVA
₲ 35.969
Retención Renta
₲ 47.959
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-228677
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.816.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.408.604

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409194
Nombre de la Licitación
LPN N° 27/22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay