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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002164
Nro. de Timbrado
14298858
Monto de la Factura
₲ 17.213.952
Nro. de Orden de Pago
11769
Fecha de Orden de Pago
09-11-2020
Fecha Emisión Cheque
09-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.214.291
IVA
₲ 1.564.905
Retención DNCP
₲ 60.718
Retención IVA
₲ 469.472
Retención Renta
₲ 469.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
552/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-185283
Monto Contrato
₲ 7.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.392.610.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.962.910.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358424
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf