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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001264
Nro. de Timbrado
14558509
Monto de la Factura
₲ 132.523.536
Nro. de Orden de Pago
1426
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.710.671
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 467.447
Retención IVA
₲ 3.614.278
Retención Renta
₲ 3.614.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-202637
Monto Contrato
₲ 1.411.134.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.409.892.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.155.920

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390014
Nombre de la Licitación
Adquisición y renovación de licencias SAP con servicio de soporte local
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc