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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0007047
Nro. de Timbrado
14041932
Monto de la Factura
₲ 114.000.000
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
18-08-2020
Fecha Emisión Cheque
18-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.585.455
IVA
₲ 10.363.636

Retención DNCP
₲ 414.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
12/19
Código de Contratación (CC)
LP-23025-19-180584
Monto Contrato
₲ 1.482.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.369.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.336.117.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369624
Nombre de la Licitación
Contratacion de seguro medico para funcionarios de la DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual