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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Nro. de Timbrado
16871825
Monto de la Factura
₲ 1.000.987.461
Nro. de Orden de Pago
940
Fecha de Orden de Pago
06-08-2024
Fecha Emisión Cheque
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.920.313
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.494.356
Retención IVA
₲ 27.299.658
Retención Renta
₲ 36.399.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237409
Monto Contrato
₲ 12.780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.840.640.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.381.079.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428909
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc