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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000461
Nro. de Timbrado
16871825
Monto de la Factura
₲ 1.093.310.168
Nro. de Orden de Pago
838
Fecha de Orden de Pago
12-07-2024
Fecha Emisión Cheque
12-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.018.993.725
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.815.195
Retención IVA
₲ 29.806.052
Retención Renta
₲ 39.741.402
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237409
Monto Contrato
₲ 12.780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.840.640.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.381.079.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428909
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc