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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Nro. de Timbrado
168711825
Monto de la Factura
₲ 1.056.516.132
Nro. de Orden de Pago
1204
Fecha de Orden de Pago
19-09-2024
Fecha Emisión Cheque
19-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 984.943.036
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.688.202
Retención IVA
₲ 28.814.076
Retención Renta
₲ 38.148.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237409
Monto Contrato
₲ 12.780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.840.640.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.381.079.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428909
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc