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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000457
Nro. de Timbrado
16871825
Monto de la Factura
₲ 925.884.372
Nro. de Orden de Pago
665
Fecha de Orden de Pago
06-06-2024
Fecha Emisión Cheque
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 862.800.199
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.232.178
Retención IVA
₲ 25.251.392
Retención Renta
₲ 33.668.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 128.036

Datos del Contrato

Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237409
Monto Contrato
₲ 12.780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.840.640.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.381.079.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428909
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc