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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Nro. de Timbrado
16768101
Monto de la Factura
₲ 1.274.574.456
Nro. de Orden de Pago
963
Fecha de Orden de Pago
08-08-2024
Fecha Emisión Cheque
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.187.903.392
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.449.424
Retención IVA
₲ 34.761.122
Retención Renta
₲ 46.348.162
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-236981
Monto Contrato
₲ 1.499.499.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.498.188.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.399.567.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429051
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mangas Filtrantes
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc