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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002211
Nro. de Timbrado
12578180
Monto de la Factura
₲ 5.830.000
Nro. de Orden de Pago
1010
Fecha de Orden de Pago
31-05-2018
Fecha Emisión Cheque
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.544.224
IVA
₲ 530.000

Retención DNCP
₲ 20.776
Retención IVA
₲ 159.000
Retención Renta
₲ 106.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
92.17
Código de Contratación (CC)
LP-23018-18-152590
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 995.021.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 947.277.132

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330056
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill