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Datos del Pago
Nro. de Factura
01255
Monto de la Factura
₲ 18.978.350
Nro. de Orden de Pago
99998
Fecha de Orden de Pago
11-04-2012
Fecha Emisión Cheque
16-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.048.066
IVA
Retención DNCP
₲ 67.632
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
789
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-36238
Monto Contrato
₲ 101.421.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.811.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.449.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208213
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Electricos y Electrònicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc