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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 107.398.148
Nro. de Orden de Pago
10238
Fecha de Orden de Pago
23-10-2013
Fecha Emisión Cheque
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.614.186
IVA
₲ 9.763.468

Retención DNCP
₲ 382.728
Retención IVA
₲ 2.929.040
Retención Renta
₲ 1.952.694
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.519.500

Datos del Contrato

Proveedor
MODESTO DE LA CRUZ MARTINEZ
RUC
550111-3
Número de Contrato
657
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-24021
Monto Contrato
₲ 5.841.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.359.949.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.697.002

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205013
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc