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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003364
Monto de la Factura
₲ 52.825.150
Nro. de Orden de Pago
2000026568
Fecha de Orden de Pago
03-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.317.213
IVA
₲ 2.515.483
Retención DNCP
₲ 195.202
Retención IVA
₲ 754.645
Retención Renta
₲ 1.509.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
001/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238955
Monto Contrato
₲ 3.378.386.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.096.509.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.997.167.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434142
Nombre de la Licitación
LPN SBE 102-23 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 01/2022 DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips