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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002255
Monto de la Factura
₲ 25.537.010
Nro. de Orden de Pago
2000025652
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.301.910
IVA
₲ 1.294.802

Retención DNCP
₲ 94.060
Retención IVA
₲ 388.441
Retención Renta
₲ 727.266
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.819

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
318/23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-237809
Monto Contrato
₲ 2.567.809.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.976.937.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.982.609

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips