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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001140
Monto de la Factura
₲ 42.828.978
Nro. de Orden de Pago
2000024532
Fecha de Orden de Pago
17-06-2024
Fecha Emisión Cheque
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.774.739
IVA
₲ 2.118.229
Retención DNCP
₲ 157.958
Retención IVA
₲ 635.469
Retención Renta
₲ 1.221.322
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
318/23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-237809
Monto Contrato
₲ 2.567.809.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.976.937.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.982.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips