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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 208.541.000
Nro. de Orden de Pago
2000025814
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.402.427
IVA
₲ 18.958.273

Retención DNCP
₲ 735.581
Retención IVA
₲ 5.687.482
Retención Renta
₲ 5.687.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.844.132

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
432-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238567
Monto Contrato
₲ 2.001.993.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.427.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.879.531

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431010
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-23 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES DE USO HOSPITALARIO PARA EL IPS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 77/22 Y OTROS SOLPED 1140000249
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips