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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001844
Monto de la Factura
₲ 12.795.817
Nro. de Orden de Pago
2000026927
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.041.445
IVA
₲ 1.163.256

Retención DNCP
₲ 45.134
Retención IVA
₲ 348.977
Retención Renta
₲ 348.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
057/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-239355
Monto Contrato
₲ 4.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.077.692.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.015.065.356

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435086
Nombre de la Licitación
LPN SBE 116-23 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips