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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003369
Monto de la Factura
₲ 19.103.500
Nro. de Orden de Pago
2000027518
Fecha de Orden de Pago
14-03-2025
Fecha Emisión Cheque
14-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.821.133
IVA
₲ 1.736.682

Retención DNCP
₲ 66.689
Retención IVA
₲ 521.005
Retención Renta
₲ 694.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
442/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238070
Monto Contrato
₲ 4.959.790.321
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.068.988.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.888.259.925

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433020
Nombre de la Licitación
LPN SBE 83-23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA KARL STORZ PERTENECIENTE AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips