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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010914
Monto de la Factura
₲ 2.988.400
Nro. de Orden de Pago
2000025679
Fecha de Orden de Pago
12-09-2024
Fecha Emisión Cheque
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.846.522
IVA
₲ 142.305
Retención DNCP
₲ 11.043
Retención IVA
₲ 42.692
Retención Renta
₲ 85.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
320/23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-237810
Monto Contrato
₲ 263.352.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.170.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.324.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips